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PROPOSTA PARA CURSO IN-COMPANY "Auditoria e Controle Interno no Poder Judiciário" Professor: Ismar Barbosa Cruz Apresentação: Os órgãos do Poder Judiciário brasileiro têm sido bastante demandados a estruturar unidades de controle interno com vistas a otimizar a fiscalização da regular aplicação dos recursos orçamentários e financeiros que lhe são alocados. Tal demanda é fruto, principalmente, de orientações e exigências do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas da União, os quais são incumbidos, no âmbito de suas respectivas competências legais, de fiscalizar o funcionamento do Poder Judiciário, enquanto “controle externo”. Assim sendo, este curso foi especialmente concebido com base nas normas de auditoria editadas pelo CNJ e pelo TCU, uma vez que essas normas devem nortear a atuação dos profissionais encarregados do controle interno no âmbito do Poder Judiciário. Nesse sentido, o curso aborda de forma crítica e reflexiva os padrões de auditoria sugeridos pelos órgãos superiores, buscando compatibilizá-las com a melhor metodologia de controle adotada pelas principais entidades de referência nacional e internacional na área de auditoria. Objetivo: Preparar o profissional de controle interno do Poder Judiciário a realizar suas tarefas em consonância com os padrões exigidos, por meio da apresentação da base teórica, exercícios e estudos de caso. O conteúdo do treinamento abrange a legislação e a jurisprudência aplicável à matéria, e é permeado de exemplos de práticas que devem ser adotadas ou evitadas, de forma a garantir um controle eficaz, eficiente e efetivo. Público Alvo: auditores e demais servidores que atuam nas unidades de controle interno ou de auditoria interna dos órgãos integrantes do Poder Judiciário. Resumo do conteúdo programático: 1.CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -Fundamentação legal do controle na administração pública -Controle interno -Controle externo -Órgãos de controle interno e externo -Interação do controle interno e externo 2.INTRODUÇÃO À AUDITORIA -Auditoria: conceitos básicos, origem e evolução -Finalidades da auditoria -Objetivos da auditoria -Abrangência da auditoria -Classificação *Auditoria interna *Auditoria independente (externa) *Auditoria de conformidade *Auditoria de legalidade *Auditoria contábil-financeira *Auditora operacional *Auditoria de gestão *Auditoria de tecnologia da informação *Auditoria de obras *Auditoria de pessoal *Auditoria ambiental *Auditoria da qualidade 3.NORMAS DE AUDITORIA E CONDUTA ÉTICA DO AUDITOR -Finalidades, fontes e classificação das normas -Normas de auditoria do Conselho Nacional de Justiça -Normas de auditoria do Tribunal de Contas da União -Normas internacionais de auditoria -Normas relativas à pessoa do auditor -Normas relativas à opinião do auditor -Normas de execução -Normas para elaboração de relatório -Normas ligadas à ética profissional 4.CONTROLES INTERNOS -Definição e objetivos -Princípios -Fontes de informação -Avaliação de controles internos 5.RISCO EM AUDITORIA 6.PLANEJAMENTO DA AUDITORIA -Planos de Atividades de Auditoria -Levantamentos Preliminares -Visão geral -Programa de auditoria -Matrizes de planejamento e de procedimentos 7.EXECUÇÃO DA AUDITORIA -Procedimentos e técnicas de auditoria *exame documental *inspeção física *conferência de cálculos *observação *indagação escrita *indagação oral *confirmação externa *correlação das informações obtidas *teste laboratorial *rastreamento *entrevista *circularização *conciliação *análise de contas contábeis *revisão analítica -Papéis de trabalho -Informatização da atividade de auditoria 8.ACHADOS EM AUDITORIA -Matriz de achados 9.EVIDÊNCIAS EM AUDITORIA 10.COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS -Relatórios, certificados, pareceres e notas de auditoria -Requisitos do relatório -Estrutura do relatório 11.MONITORAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE Professor: Ismar Barbosa Cruz Bacharel em Direito, MBA em Controle Externo, Auditor Federal de Controle Externo, Secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União por 10 anos; com mais de 28 anos de experiência em controle e auditoria do setor público (controles interno e externo); palestrante em eventos nacionais e internacionais na área de auditoria; instrutor dos programas de formação para novos servidores do TCU nas áreas de auditoria e instrução de processos; realizou auditorias em diversos órgãos e empresas da administração pública federal; ocupou diversos cargos gerenciais nas áreas de auditoria e fiscalização. Proposta de Duração: 2 dias (16 horas-aula): 8 horas-aula por dia, no formato condensado. 3 dias (24 horas-aula): 8 horas-aula por dia, no formato estendido (mais detalhado e com mais exercícios) Central de Atendimento: Brasília-DF: Tel (61) 4141-0750 | 3242-0255 | 3242-0256 Goiânia-GO: (62) 3622-8801 De segunda à sexta-feira das 9h às 18h Não receber mais boletins informativos. Para não receber mais nosso informativo clique ou acesse o link a frente: http://n.aprimora.com/l.php?a=1=706235

