Hola,
Estoy teniendo problemas a la hora de contabilizar alguna línea de extracto 
bancario en las remesas de cliente o de proveedor.
Da el aviso de que el tipo de pago del asiento no es correcto.
El caso se da en facturas donde la forma de pago es Transferencia y que 
posteriormente el cliente quiere que le cobremos por recibo.
Como la factura no se puede modificar, lo cambiamos en el asiento contable. 
Hasta aquí ningún problema. 
Pero si tenemos que cancelar la contabilización de la línea, creo que va a 
buscar la información de la factura para copiarla en el asiento contable, y 
cómo ésta no es correcta, da el aviso y no deja continuar.

Tampoco me deja contabilizar una remesa de transferencias a proveedor , 
dónde tengo mezclados abonos a clientes y pagos a proveedores

Preguntas:
1-Sabéis que puedo estar haciendo mal? Hay forma de cambiar la forma de 
pago de la factura para que sea la correcta sin tener que abonarla ?
2-Es necesaria la validación de que la forma de pago sea la correcta? 
llegados al punto de contabilización del cobro/pago, no da lo mismo el 
"payment type" de la Factura?
3-El aviso podría dar mas información sobre qué factura está fallando? 
sería muy útil cuando las remesas son extensas..

Gracias!!


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