Gracias Jordi!
Finalmente entendí como era el proceso.
La única duda que me queda es que, al actualizar el inventario, habiendo
creado el albarán del proveedor en base a la orden de compra, las
cantidades estimada y "cantidad" figuran en "0", siendo que debería haber
una de cada ítem (al menos en "cantidad") .
Por que sucede esto?
Gracias!

2014-12-03 15:57 GMT-03:00 Jordi Esteve <[email protected]>:
>
>  On 03/12/14 19:29, Maria Cecilia Santos Popper wrote:
>
>
>
> 2014-12-03 5:54 GMT-03:00 Jesús Martín Jiménez <[email protected]>:
>
>> Hola Cecilia,
>>
>> El 2 de diciembre de 2014, 23:06, Maria Cecilia Santos Popper <
>> [email protected]> escribió:
>>
>>> Saludos a todos desde Argentina.!
>>> Nuestra empresa (cooperativa de servicios informáticos) desea
>>> implementar Tryton como sistema de gestión.
>>> Hemos avanzado bastante en la impñementacion del modulo de contabilidad
>>> (plan de cuentas argentino) y ventas (sale). Lamentablemente no podemos
>>> integrar el modulo sale _pos por una incompatibilidad entre este y
>>> Account_invoice_ar (pero dejaré eso para otro post).
>>> La dificultad que tengo en este momento es respecto al módulo de compras
>>> y como integrar la gestión de inventario.
>>> Puntualmente quisiera saber si hay alguna forma de automatizar la
>>> creación de albaranes internos para realizar los impactos en el inventario
>>> ya que hasta ahora no he logrado que se modifique el stock si no es
>>> generando el correspondiente albarán.
>>>
>>
>>  Sí se puede. Para ello debes acceder a la vista de configuración de
>> ventas a través del menú Ventas > Configuración > Configuración de ventas.
>> Allí verás los métodos de envío de ventas y de facturación de ventas. Sólo
>> tienes que seleccionar la opción que desees: al procesar el pedido, al
>> pagar la factura, o manualmente (que parece que es la opción que debes
>> tener seleccionada actualmente).
>>
>
>  Gracias por la respuesta. He verificado que en la configuración de
> Ventas tengo seleccioandas las opciones "Facturación de la Venta: Al
> procesar la orden" y Método de Envío de Venta: Al procesar la orden".
> Entonces, cuando genero una venta al cliente, efectivamente se genera un
> remito (albaran) que luego debo procesar y empaquetar.
>  Pero no sucede lo mismo con las ordenes de compra, ya que si genero una
> compra y su correspondiente factura, no veo el remito de proveedor para
> poder procesarlo.
>
>
> No, en el caso de las compras no se genera el albarán (remito) entero,
> sólo las líneas, ya que no sabes si el proveedor te lo va a enviar entero o
> por partes.
>
> Cuando recibas algo, deberás crear un albarán de proveedor nuevo,
> asignarle el proveedor y añadirle las líneas existentes con el botón +.
>
>
>
>>
>>> O sea, si no entiendo mal, cada vez que genero una compra, a su vez
>>> tengo que generar un remito interno para poder actualizar el inventario, no
>>> es así?
>>>
>>
>>  No. El inventario no se actualiza sino que se calcula cada vez que
>> necesitas consultarlo a partir de los movimientos de stock realizados.
>>
>>
> Justamente esa es mi duda: cómo realizar los movimientos de stock, porque
> por lo que veo, cuando genero una venta de un producto determinado, esto no
> se ve actualizado en el inventario correspondiente.
>  Actualmente tengo las siguientes ubicaciones:
>  Zona de Almacenamiento
>  Peridos y Encontrados
>  Zona de Entrada
>  Zona de Salida
>  Todas estas son del tipo Depósito. Pero en nuestro caso, no tenemos
> depósito sino que simplemente la mercaderia pasa del proveedor a la venta
> en nuestro local. He intendado generar una ubicación que sea Venta Local
> (tipo Vista) pero entonces no me permite realizar inventarios de
> ubicaciones que no sean depósito.
>
>
> Cuando envies/recibas todos los productos de un albarán el stock quedará
> acutalizado (cantidad real). Mientras solo cambia la cantidad prevista.
>
> --
> Jordi Esteve
> Consultor Zikzakmedia [email protected]
> Mòbil 679 170 693
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> St. Jaume, 9, baixos, 2a
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>
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