El 13/12/16 a les 17:55, Fabyc ha escrit:
Hola a tod@s
Me podrían decir si hay alguna forma de poder conciliar 2 cuentas contables
que son diferentes?
Si debes crear un asiento nuevo que mueva los saldos en ambas cuentas.
Luego podras conciliar los apuntes existentes de cada cuenta, con el
nuevo que has creado en el asiento.
Caso:
La cuenta por defecto para las ventas están en "Cuenta por cobrar a
clientes".
Para realizar una venta, es necesario tomar en cuenta el anticipo que
tenga el
cliente. Todos los anticipos van a la cuenta "Anticipos de clientes".
¿A través de que módulo gestionas los anticipos de clientes?
Actualmente sale el mensaje de que no esposible conciliar porque son 2
cuentas
diferentes.
Espero que me puedan orientar al respecto.
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Sergi Almacellas Abellana
www.koolpi.com
Twitter: @pokoli_srk