Dany De Bontridder wrote:
Noël j'ai compris :-))
J'ai enfin pris le temps de bien expliquer...
Et bien entendu, quand on voulait les calculs pour le second trimestre, on
prenait comme internal du 1 avril au 30 juin
En prenant comme interval 1er janvier 30 juin ?
Donc pour la TVA il nous faut un formulaire séparé, mais c'est peanuts
maintenant :-)
pas forcement. il faut mettre une option dans le fomulaire ou tu prends
depuis le début de l'exercice, cela servira sans problème pour pointer
les comptes (faire des rapprochements) par exemples : soldes des comptes
fournisseurs et/ou clients :
pour chacun des comptes séparés :
somme D - somme C [ou l'inverse] depuis début période : tu as les
encours de tes clients/fournisseurs.
cela marche aussi pour les charges sociales etc....
Merci beaucoup pour ta patience,
J'ai pas le temps de coder (alors que je devais le faire !) alors je me
rattrape comme je peux.
Rv
D.
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