2014-03-07 12:23 GMT+01:00 Miriam Aymerich <[email protected]>:

> No soy una experta fiscal, pero creo que funciona del siguiente modo:
>
> Los servicios recibidos intracomunitarios, se deben que contabilizar como
> inversión del sujeto Pasivo.
> Casillas  del 303 ( 2013) ( IVA devengado 21% casilla ( 1-9) e IVA
> soportado (21-22 ) . Se asimila a las importaciones en las que hay
> inversión de Sujeto Pasivo , pero hay que informarlas también en el modelo
> 349.
>

Por la vía del 349 es lo que me comentaron. Le hecharé un vistazo y si es
así añadiremos el impuesto ya en los módulos estándar.


>
> Por lo que he leído, en el nuevo modelo 303 de este año hay la siguiente
> modificación:
> *Por otra parte, en el nuevo modelo 303 se incluyen casillas adicionales
> que permitirán declarar de forma desglosada las operaciones de modificación
> de bases imponibles, adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios,
> otras operaciones en las que se produzca la inversión del sujeto pasivo
> distintas de las adquisiciones intracomunitarias de servicios, así como los
> importes de las bases imponibles y cuotas deducibles rectificadas.*
>
> Esto ayuda?
>
>
>
>
> Salutacions,
>
> *Míriam Aymerich Torruella*
>
>
>
> 2014-03-07 7:07 GMT+01:00 Albert Cervera i Areny <[email protected]>:
>
> 2014-03-06 13:26 GMT+01:00 Miriam Aymerich <[email protected]>:
>>
>> Por lo que veo, existe este impuesto en " Ventas" pero no en "compras"
>>>
>>> ... no se asimilaría mas a una importación?
>>>
>>
>> Así es. Estamos "investigando" con un cliente porqué también los lo piden
>> pero no he visto ningún informe donde se pida separar las adquisiciones
>> intracomunitarias de bienes de las adquisiciones intracomunitarias de
>> servicios. No lo hemos sabido ver en el 303.
>>
>> La gestoría de nuestro cliente lo pide pero les he pedido que me digan
>> para qué informe lo necesitan. Si tu nos lo puedes decir lo añadimos, si
>> no, iría como adquisición intracomunitaria de bienes.
>>
>>
>>> Otra pregunta:
>>>
>>> En las facturas proveedor intracomunitarias: salen 3 lineas de impuesto:
>>> +21% iva rep intra
>>> -21% iva sop intra
>>> 0% iva exento ( no tiene subcuenta contable en el asiento pero sale
>>> luego en el reporte como facturas exentas)
>>> Esto es correcto?
>>>
>>> Gracias !
>>>
>>
>>>
>>> Salutacions,
>>>
>>> *Míriam Aymerich Torruella*
>>>
>>>
>>>
>>> 2014-03-06 13:08 GMT+01:00 Sergi Almacellas Abellana <[email protected]>:
>>>
>>>  El 06/03/14 12:56, Miriam Aymerich ha escrit:
>>>>
>>>> Hola,
>>>>
>>>>  Tengo facturas de *servicios* intracomunitarios y no se como
>>>> contabilizar la factura para que coja el IVA en el 303 como Inversión del
>>>> Sujeto Pasivo.
>>>>
>>>>  El Proveedor lo tengo configurado como Intracomunitario.
>>>>
>>>>  Tengo instalado el modulo AEAT_303 y el AEAT 303_ES
>>>> Alguien puede indicarme, como hacerlo?
>>>>
>>>>
>>>> Existe un impuesto para ello "Inversión del sujeto pasivo", debes
>>>> utilizar este impuesto en la factura.  Si tienes el aeat_303 y el
>>>> aeat_303_es sólo con ponerlo en este impuesto te saldrá correctamente en la
>>>> casilla pertinente del modelo 303.
>>>>
>>>> Un saludo,
>>>>
>>>>
>>>> --
>>>> Sergi Almacellas Abellanawww.koolpi.com
>>>> Twitter: @pokoli_srk
>>>>
>>>>
>>>
>>>  <http://www.calidae.net>
>>> Sistemes i Xarxes Inf. Calidae, S.L.
>>> www.calidae.com <http://www.calidae.net/>
>>> tel +34 938654433 fax +34 938651973
>>> C/ Font i Boet, 10
>>> 08140 - Caldes de Montbui
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>>> Aquest correu és confidencial, llegiu-ne l' advertiment 
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>>> This is a confidential email, please read the legal 
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>>>
>>
>>
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>> --
>> Albert Cervera i Areny
>> Tel. 93 553 18 03
>> @albertnan
>> www.NaN-tic.com
>>
>
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